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開展內(nèi)部審計(jì) 強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督

發(fā)布時(shí)間:2013-11-14 閱讀量:

根據(jù)集團(tuán)加強(qiáng)內(nèi)部管理的總體要求,近日,由集團(tuán)財(cái)務(wù)部及各控股企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組成的內(nèi)審小組,對(duì)全資企業(yè)民爆公司及其兩家子公司2011年度的整體運(yùn)營及財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了全面審計(jì)。
內(nèi)審小組審查了民爆公司及其子公司2011年度的所有賬套,重點(diǎn)關(guān)注了日常會(huì)計(jì)核算、業(yè)務(wù)成本計(jì)算、款項(xiàng)往來及貨款回籠等情況。在財(cái)務(wù)管理方面,結(jié)合公司整體運(yùn)營,重點(diǎn)分析檢查其年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。
經(jīng)過審計(jì),該公司財(cái)務(wù)賬目清晰,業(yè)務(wù)處理規(guī)范,較好地完成了公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作。內(nèi)審小組建議該公司在新的一年里,按季考核預(yù)算執(zhí)行情況,進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算考核項(xiàng)目,提高預(yù)算執(zhí)行力度,降低企業(yè)運(yùn)營成本。